内部控制审计公告
发布时间: 2022-09-07 浏览次数: 186

按照《安徽省财政厅 安徽省监察厅 安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔2016212号)等文件要求和学校审计工作计划安排,审计处与合肥中徽会计师事务所联合成立审计组,于2022913日至1022日开展皖西学院2022年内部控制审计工作。

审计组通过对学校各级层内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,发现内部控制设计中的缺陷和运行中的不足,查找内部控制存在的漏洞和关键风险点,提出改进措施和建议,以便推进学校内部控制持续改进和不断优化,进一步营造良好的内控环境,强化内控意识,完善内控机制。

请高度重视,积极支持审计工作。审计期间,广大教职工如有对学校内部控制评价方面的情况反映,请与审计组联系。审计组办公地点:明德楼第一会议室(联系电话:3305020电子邮箱:sjc@wxc.edu.cn

 

                                                审计处

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